区委审计委员会要求各相关部门从讲政治的高度狠抓审计查出问题的整改落实,区委审计委员会办公室加强跟踪督办,被审计单位认真抓好整改落实。同时建章立制,不断完善经济管理制度体系,避免审计发现问题屡审屡犯。目前问题已全部整改到位。
(一)区级财政管理方面
对应缴未缴预算收入11260万元,财政局已全部缴库;对部门整体支出绩效评价试点工作推进缓慢、部分项目支出绩效目标不明确的问题,财政局印发了《关于编制2022年度预算绩效目标的通知》,明确了绩效目标申报审核流程,绩效管理工作取得实质性效果。
(二)部门预算管理方面
对预算编报不完整、超预算支出、预算约束力不强、未建立内审制度以及决算编制不完整等问题,相关单位已强化预算编制完整性,加强预算执行控制,健全完善内控制度,杜绝问题重复发生。
(三)专项审计和审计调查方面
1.2021年政府专项债券资金管理使用情况方面。财政局加快支出进度,债券资金已按要求支付完毕。
2.粮食购销领域有关情况方面。完成了12家粮食应急网点建设、财政专项资金结余10.46万元已上缴财政。加强检验化验人员的业务培训,设备使用率得到有效提高。
3.政府重点建设项目招投标方面。提高招标人责任意识,强化招标人主体责任落实,加强招投标过程管理。对于中标候选人没有进行公示等问题,相关单位加大对中介机构的监管力度,对招投标工作程序严格把控,避免出现类似问题。
审计局将在区委、区政府的坚强领导下,切实推动审计发现问题整改落实,更好服务全区经济社会发展大局。下步将重点抓好以下工作:一是进一步提高政治站位,强化整改意识。认真落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神和区委、区政府工作要求,切实做好审计整改的“后半篇文章”。二是进一步加大监督力度,推动整改落实。加强审计整改督促检查,对已完成的整改事项,适时组织开展“回头看”,巩固整改成效。三是进一步健全长效机制,提升整改质效。健全审计整改的工作运行机制,在“防未病”上下功夫,注重源头管理,促进举一反三、标本兼治。
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