区委审计委员会出台了《关于推动审计工作高质量发展的意见》,规范审计质量全过程管理,深化审计查出问题整改工作。要求相关部门提高政治站位,切实落实整改责任,巩固审计成效,防止屡查屡犯。相关部门高度重视整改工作,压实工作责任,深入分析问题产生原因,采取有效措施,推动审计整改工作落到实处。审计局强化跟踪督促检查,确保整改合规到位。除个别事项因土地、规划、环评等政策因素限制,需要逐步整改。其余问题已整改到位。
(一)区级财政管理方面
应缴未缴一般公共预算收入84万元和政府性基金预算收入134万元,已全部缴库;转移支付资金分解下达不及时的问题,相关部门理顺工作流程,加快资金拨付进度。
(二)部门预算管理方面
对预算编报不完整、执行不严格、未按要求开展项目预算绩效评价,以及执行“三重一大”制度不严格、财务管理不规范等问题,7个部门单位提高预算编制水平,强化预算执行力度,提高内部管理水平,杜绝类似问题发生。
(三)专项审计和审计调查方面
1.2020年政府专项债券及新增财政资金直达市县方面。新增财政资金预算调整方案未报同级人大常委会批准问题,已于2020年12月按程序报批。
2.区重点水利工程建设方面。施工现场管理不规范问题,已采取措施规范到位。
下一步,将从以下三个方面切实抓好审计发现问题整改工作:一是坚持常态化督导,持续跟进,督促加快整改,推动问题逐个整改到位。二是巩固整改成果,排查和梳理共性问题,剖析深层次原因,找准漏洞短板,从政策、制度、机制层面巩固整改成果,实现“当下改”和“长久立”相结合。三是健全审计整改联动机制,推进审计整改与人大监督、纪委巡察、政府督查形成合力,推动审计整改工作落地见效。
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